Добрый день ! Формирую документ реализации в 1С 8.2 все проводки формирует нормально, а вот сумму себестоимости не списывает. Стоит только количество товара,но без суммы. Версия 8.2. Т.е. пустая проводка Д90-2 К41. С чем может быть связано?
Comments
Сформируйте карточку по сч. 41 в разрезе реализуемой номенклатурной единицы и посмотрите что в приходе.
т.е. вы имеете ввиду вручную проставлять? а с остальными как? ведь все документы пустые получаются, не один
Нет конечно, Наталья не предлагала вручную исправлять. Есть отчет Карточка счета по субконто (или что-то вроде того, восьмерку плохо знаю). Сформируйте, посмотрите по какому документу был приход, проверьте аналитику прихода и реализации. Возможно их несовпадение или что-то неправильно в приходе.
Цитата: Добрый день ! Формирую документ реализации в 1С 8.2 все проводки формирует нормально, а вот сумму себестоимости не списывает. Стоит только количество товара,но без суммы. Версия 8.2. Т.е. пустая проводка Д90-2 К41. С чем может быть связано?
Добрый день! Мне кажется все верно... количественное выражение списывается документом реализация, а сама себестоимость списывается при проведении регламентной операции "Формирование себестоимости"... я не уверена по поводу восьмерки, в семерке на сколько я знаю такой алгоритм. Ведь документы реализации мы формируем с течении месяца, а себестоимость только в конце месяца, соответственно себестоимость в течении месяца неизвестна и программа ее не видит. Или я ошибаюсь?
все я нашла в чем дело. Товар стоит на минусах, с/с минусовая,вот программа ее не списывает.
Добрый день. Судя по всему, неправильно сформировалась себестоимость при предыдущих списаниях. Нужно последовательно перепровести операции с данным товаром.
Цитата: все я нашла в чем дело. Товар стоит на минусах, с/с минусовая,вот программа ее не списывает.
Если у вас полные права, то возможно вы отключили контроль отрицательных остатков на складе, и проводите реализацию (по документам) в минус. Тогда реализация по документу не рассчитается.
Цитата: ...количественное выражение списывается документом реализация, а сама себестоимость списывается при проведении регламентной операции "Формирование себестоимости"... я не уверена по поводу восьмерки, в семерке на сколько я знаю такой алгоритм. Ведь документы реализации мы формируем с течении месяца, а себестоимость только в конце месяца, соответственно себестоимость в течении месяца неизвестна и программа ее не видит. Или я ошибаюсь?
Вы ошибаетесь, vv112006. Списание себестоимости хоть товаров, хоть материалов, причем любым штатным документом (Отгрузка, реализация, передача на сторону, внутреннее перемещение и т.д.) происходит в момент проведения такого документа. Себестоимость товаров (материалов) в любой момент времени уже программе известна. Приходы ТМЦ мы оформляем в базах до реализаций и прочих списаний. В конце месяца регламентный док-т "Закрытие месяца" и в 7-ке , и в 8-ке лишь высчитывает отклонения в себестоимости товаров, материалов из-за усреднения таковой согласно Константам и уч.политике. И всё (!). А вот если бы был, к примеру, в базах документами проведен "Выпуск продукции", то в момент выпуска (проведения такого док-та) себестоимость ещё не определена. В выпуске можно указать только плановую цену. А себестоимость (именно !!) рассчитывается программно при Закрытии месяца.