-
Здравствуйте!
У вас неправильная конфигурация?
Смотрите скриншот.
-
Добрый вечер! Спасибо,возникает проблема: расчитывается себестоимость(купленного товара с основного склада), но не произведенного...( со склада готовой продукции).Подскажите...В чем причина?
-
Здравствуйте!
Поясните, пож-та. Что вы имеете в виду?
Себестоимость товара (а купленное для перепродажи и называют товаром) в пр-ме может корректироваться.
В Константах пр-мы установлен способ оценки с/с товаров (материалов): либо "Скользящая (в момент отпуска)", либо "Взвешенная (среднемесячная)" оценка закупленных ТМЦ при списании (реализации).
И при "Закрытии месяца" происходит пересчет, т.е. корректировка до фактической стоимости. Так и называются первые две регламентные операции в обработке "Закрытие месяца" в 1С.Бух.7.7 ред.4.5.
Продукция (сч43), выпущенная док-том "Передача готовой продукции на склад", также может пересчитываться до фактической ст-ти, но другим элементом "Закрытия месяца". Именно, той операцией, про которую вы в начале темы спросили, а я подчеркнула на скриншоте.
-
Здравствуйте, к сожалению не владею гиперсылкой и перенесла Вам посмотреть, что меня заволновало, после закрытия месяца:
11.01.2012 Отгрузка товаров, продукции 00000001 "Отгрузка товаров (продукции) Отгружено со склада
<...>
товар
Основной склад" 90.2.1 478 816,10 41.4 Д 478 816,10
Кол-во 86,260
22.02.2012 Отгрузка товаров, продукции 00000002 "Отгрузка товаров (продукции) Отгружено со склада
<...>
товар
Основной склад" 90.2.1 462 134,74 41.4 Д 940 950,84
Кол-во 84,652
26.03.2012 Отгрузка товаров, продукции 00000003 "Отгрузка товаров (продукции) Отгружено со склада
товар
товар
Склад готовой продукции" 90.2.1 404 881,62 43 Д 1 345 832,46
Кол-во 85,800
31.03.2012 Закрытие месяца 00000004 "Закрытие месяца: Март 2012 г. Корректировка себестоимости продукции
товар
товар
Склад готовой продукции" 90.2.1 -404 881,62 43 Д 940 950,84
Обороты за период 940 950,84
Сальдо на 31.03.12 940 950,84
-
Добрый вечер!
Вы из документов реализации за 22.02.12 и за 26.03.12 как-то выдернули для примера проводки
Посмотрите: (ваш синий текст) не может быть минусовой сумма только по одной части проводки Д90.2.1 -404881,62? Или это не минус?
Короче, я так понимаю, что у вас среди отгруженных позиций была задействована и позиция (или их несколько) на сумму 345832-46 (написано сч43) в док-те от 26.03.12 (!)
Такое может быть, если ранее когда-то (может до того, как вы в программе стали работать) в учете числилась ГП - готовая продукция по счету 43. А вы такую позицию (или несколько их) выбрали при подборе в ваш документ "Отгрузки товаров, продукции".
Сформируйте ОСВ по счету 43 , а также отдельно по сч.41.4 за одинаковый период. И посмотрите по позициям, что там есть на остатках и в оборотах(?) Т.е. какие позиции из док-та "Отгрузка товаров..." за 26.03.12.
Далее. Если реально списывается в реализации позиция по сч.43 (ГП), то себестоимость её может корректироваться.
Но то, что я вижу у вас, как-то странно выглядит(!)
Появились встречные вопросы к вам.
Проверьте, может, у вас отключен контроль за проведением товаров на складах? Это в меню Сервис - Общая настройка - Режимы - галочка на "Контроль отрицательный остатков". Вот на момент разбора вами здесь описанной ситуации: галочка там установлена? т.е.контроль включен, так?
Вы бух.учет ведёте в базе? То есть, я хотела спросить: база не только для выписки документов как таковых? учет в ней настроен и ведётся?
Почему "Дт" счета не слева, а посередине?- в сообщениях программы.
Эти сообщения выдаются только при проведении "Закрытия месяца". Верно?
-
Доброе утро!
1. Контроль отрицательных остатков отмечен галочкой.
2. При формировании ОСВ по сч.41 не показывает остаток товара на складе.
В этом квартале 3 отгрузки: две первых покупной товар и третья реализация изготовленного товара.
На начало поступления продукции на склад "готовой продукции" остатков не было.
подскажите( а на склад готовой продукции я по какой цене должна поставить по цене реализации или по расчетной( затраченной на изготовление продукции)?
3.При закрытии месяца показывает проводки
31.03.2012 Закрытие месяца 00000004 " Закрытие месяца: Март 2012 г.
Корректировка выпуска продукции
Пиломатериал
Склад готовой продукции
пиломатериал
Отклонение стоимости (фактической от учетной)" Д.43 -436026.36 К.40
Кол-во ( остаток на складе) 6.600
31.03.2012 Закрытие месяца 00000004 "Закрытие месяца: Март 2012 г. Д 90.2.1 К. 43 -404861.62
Корректировка себестоимости продукции
Пиломатериал
Склад готовой продукции"
-
Здравствуйте! Всё-таки какие-то странности... Такое ощущение, что вы не поступление товара на приход не ставаили (раз и остатков нет на складе), ни продукцию не производили (раз и её остатков нет на складе) ...🤦♀️
Давайте так. Всё-таки прикрепите хотя бы файлики с карточкой счета по товарам (сч41.4) и по продукции (сч 43), за весь 1кв 2012г. Пож-та.
Вы отчеты с экрана в экселевские файлы сохраните и добавьте в ваш ответ вложением. Хочу увидеть, что у вас происходило в базе?
Если же ничего даже не сформируется по указанным счетам, то также в экселевском виде выложите первую в "отчетах" ОСВ -по всем счетам за 1кв.2012г. Договорились? 😭
-
Так и хотела Вам сделать, но не могу к ответу прикрепить файлы( ставлю галочку прикрепить файлы.... а дальше? Подскажите КаК?
-
Добрый вечер!
Чтобы вставить файл, нажмите на кнопку "Добавить вложение" над своим сообщением.
В новом окне, как обычно, через "Обзор" найдите нужный файлик на вашем ПК, выберите и откройте его (кнопкой "Открыть"). Когда в данном окошке увидите название (слева) вашего файла, нажмите "Отправить". Затем жмите "Назад". Вернётесь в тему, и увидите во вложении ваш файл.
-
Доброе утро! Извините, что не сразу даю ответ, разбиралась сама. Насколько я поняла, стояла галочка автоматического расчета себестоимости и 90.2 формировался, а при закрытии месяца я еще раз провоила эту операцию. Методом сравнений все сейчас правильно. Огромное Вам спасибо за внимание к моему вопросу.Всего доброго.